Le servicing de la dette publique bien calé en deuxième position avec Rs 63,7 milliards, et l’Education loin derrière avec Rs 20,3 milliards
Un survol sommaire des 595 pages des Budget Estimates pour l’exercice financier 2025/26 permet d’établir les services ou ministères les plus budgétivores. Ainsi, les dotations à l’item de la Securité sociale, plus particulièrement pour assurer le paiement des pensions, caracolent en tête et sont suivies de près par les obligations de servicing de la dette publique. Ces deux items émargent des fonds de l’ordre de Rs 133,6 milliards sur des dépenses publiques de Rs 305,4 milliards prévues pour l’exercice financier 2025/26. Ci-dessous, les principales dépenses publiques :
Sécurité sociale : Rs 71,6 milliards (+ Rs 3,3 milliards), dont Rs 69,9 milliards pour les besoins des Social Benefits ;
Service de la dette publique : Rs 63,7 milliards, soit en hausse de Rs 3,7 milliards, dont Rs 37,3 milliards pour le remboursement des capitaux et Rs 26,1 milliards pour les intérêts ;
Education : Rs 20,5 milliards, moins de Rs 1 milliard de hausse ;
Santé : Rs 18,5 milliards avec un Policy Paper sur le Family Doctor Scheme en mars prochain, un nouveau Public Health Bill en mai 2026 et la digitalisation de 20% des services dans les hôpitaux régionaux ;
Public Service Pensions : Rs 13,4 milliards, légèrement en hausse par raport à 2024/25 ;
Police : Rs 13,2 milliards (+ Rs 600 millions) ;
Administrations régionales : Rs 7,3 milliards (+ Rs 400 millions) avec le Local Government Bill prêt en février de l’année prochaine pour la réforme envisagée, sans compter l’entreten de 850 kilomètres de drains et 75 kilomètres de route ;
Rodrigues and Outer Islands : Rs 6,5 milliards, dont un Grant de Rs 5 milliards à l’Assemblée Régionale de Rodrigues ;
Finances : Rs 5,9 milliards avec en vue le Finance Bill en août prochain et une Fiscal Responsibility Act pour avril 2027
Energie et Services publics : Rs 4,7 milliards (+ Rs 115 millions) avec pour Key Performance Indicators : Energie: 980 MW en 2025/26 contre 815 MW pour le précédent exercice financier, et sources d’énergie renouvelables : 426 MW contre 351MW en 2024/25 ;
Eau : Volume de 820 millions de mètres cubes en 2025/26, soit 10 millions de plus que pour le présent exercice financier ;
Agro-Industrie : Rs 4,5 milliards avec un Food Security Programme lancé en décembre prochain, un Blue Economy Bill au plus tard en décembre 2026 et la réhabilitation de 600 hectares de terres sous cannes abandonnées ;
Transport terrestre : Rs 4,2 milliards, sensiblement le même budget qu’en 2024/25 avec l’annonce d’un nouveau Bus Services Industry Bill pour juin 2026 et un Light Rail Ridership de 43 000 quotidiennement, soit 1 000 de plus que cette année alors que les prévisions sont que même en 2027/28, le Target de 50 000 passagers par jour ne sera pas atteint ;
Mise à exécution du Fleet Management System pour le transport par autobus au plus tard en mars 2026 et la digitalisation de 25% des services de la National Land Transport Authority ;
Environnement : Rs 2,7 milliards, soit Rs 500 millions de plus que pour le précédent exercice financier avec comme priorité de revoir les Nationally Determined Contributions 2021, établir une Roadmap pour une Plastic Free Mauritius au plus tard en décembre prochain et l’embellissement d’au moins trois plages publiques et la réhabilitation d’une plage affectée par l’érosion côtière ;
Logement et Terres : Rs 2,5 milliards (+ Rs 300 millions) avec un New Hydrographic Services Bill en mars prochain et la livraison de 5 500 unités de logement social en 2025/26 contre les 58 de 2024/25 ;
Infrastructure nationale : Rs 2,5 milliards (réduction de Rs 300 millions)
Enseignement supérieur, Science et Recherche : Rs 2,3 milliards, soit Rs 300 millions de plus avec au programme: une Higher Education Strategy au plus tard en mai de l’année prochaine et un Target de 10% de progression dans le nombre d’étudiants étrangers enregistrés sur les campus à Maurice ;
Affaires étrangères : Rs 1,9 milliard avec un Foreign Service Bill annoncé au plus tard en juin de l’année prochaine et 15 projets de recherches avec un potentiel commercial et un soutien à 90 Start-Ups contre 37 en 2024/25 ;
Prime Minister’s Office : Rs 1,5 milliard ;
Jeunesse et Sports : Rs 1,1 milliard, en hausse de Rs 188 millions avec un nouveau Sports Bill pour mai de l’année prochaine; le Support to High-Level Athletes : pour 320 en 2025/26 contre 194 en 2024/25 et l’accès aux facilités sportives à 50 000 participants contre 43 300 actuellement
Youth Development Programme : 90 000 jeunes, soit 8 000 de plus qu’actuellement ;
Mauritius Recreation Council : 40 000 participants, soit 10 000 de plus qu’en 2024/25 ;
Egalité des Genres et Bien-Être de la Famille : Rs 1,2 milliard, soit une hausse de Rs 130 millions avec deux projets de loi annoncés, soit l’Adoption Bill en novembre prochain et un Domestic Abuse Bill au plus tard en juin 2026 de même que la mise à exécution de 60%, contre 30% ces jours-ci, des recommandations sous la National Gender Policy 2022/30 ;
Outreach Services : 730 000 bénéficiaires, soit 30 000 de plus ;
Tourisme : Rs 901 millions, avec un objectif d’accueillir 1390 000 touristes, soit sensiblement le même nombre qu’en 2024 ;
Arts et Culture : Rs 837 millions contre Rs 680 millions avec quatre objectifs majeurs, soit la mise en opération d’un Cultural Desk au plus tard en septembre, une National Arts Open Commission en décembre, un Strategic Action Plan 2025/29 en février prochain et la restructuration de la MASA en avril de l’année prochaine ;
Technologie Informatique, Communication et Innovation : Rs 1,2 milliard (+ Rs 400 millions) avec un objectif d’émettre 28 000 Digital Certificates on MNIC 3.0 ID Cards ;
Industrie, PME et Coopératives : Rs 815,5 millions (+ 300 millions) avec des objectifs pour le secteur manufacturier, soit un Industrial Strategic Plan au plus tard en mars de l’année prochaine, des recettes de Rs 124 milliards contre Rs 121 milliards en 2024/25 pour les Non-Export Oriented Enterprises et Rs 50 milliards pour le compte du Domestic Bill et un Nouveau SME Bill au plus tard en décembre et un millier d’unités sous les SME Support Schemes ;
Ministère de Travail : Rs 664 millions contre Rs 595,3 millions actuellement ;
Fnancial Crimes Commission : Rs 415 millions, soit une hausse de Rs 115 millions avec Rs 339 millions pour les salaires ;
Services financiers et Plan : Rs 367 millions (+ Rs 38 millions) ;
Attorney General’s Office : Rs 350 millions (+ Rs 6 millions) ;
Commerce et Protection des Consommateurs : Rs 252 millions (+ Rs 25 millions), avec un e-Commerce Bill annoncé pour la fin du prochain exercice financier ;
Service public et Réforme administrative : Rs 345 millions en hausse de Rs 142 millions, pour la présentation d’ici à décembre d’un nouveau Public Sector Reform Bill et d’un Atal Bihari Vajpayee Institute of Public Service and Innovation Bill ;
Deputy Prime Minister’s Office : Rs 22,6 millions.